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合肥市代辦申請增值稅納稅的操作流程及費用

文字:[大][中][小] 2023/10/19    瀏覽次數:912    
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一、一般納稅人增值稅申報流程
一般納稅人在征期內進(jìn)行申報,申報具體流程為:
(1)抄報稅:納稅人在征期內登陸開(kāi)票軟件抄稅,并通過(guò)網(wǎng)上抄報或辦稅廳抄報,向稅務(wù)機關(guān)上傳上月開(kāi)票數據。
(2)納稅申報:納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過(guò)稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款。
(3)清零解鎖:申報成功后,納稅人返回開(kāi)票系統對稅控設備進(jìn)行清零解鎖。
提示:一般納稅人無(wú)稅控設備的只需進(jìn)行第二步申報操作,無(wú)需進(jìn)行第一和第三步操作。
二、一般納稅人增值稅申報需要報送的資料
使用增值稅發(fā)票管理新系統,需要提供金稅盤(pán)或者報稅盤(pán)。到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行增值稅申報,需要攜帶紙質(zhì)的《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》1張主表、5張附表以及3張明細表《固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項稅額抵扣情況表》、《本期抵扣進(jìn)項稅額結構明細表》、《增值稅減免稅申報明細表》、《營(yíng)改增稅負分析測算明細表》,所有表格均需加蓋公章。
三、一般納稅人增值稅申報的注意事項
一般納稅人收入填報注意事項
(1)一般納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統一發(fā)票)的,需將相應開(kāi)票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1列至第2列“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”當中。
(2)一般納稅人開(kāi)具除增值稅專(zhuān)用發(fā)票之外的發(fā)票,需將相應開(kāi)票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第3列至第4列“開(kāi)具其他發(fā)票”當中。
(3)一般納稅人取得的不開(kāi)票收入,需如實(shí)進(jìn)行申報,將相應收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第5列至第6列“未開(kāi)具發(fā)票收入”當中。
提示:納稅人當月開(kāi)票收入和申報收入實(shí)行一窗式比對,增值稅專(zhuān)票收入和稅額都進(jìn)行比對,如果上月開(kāi)票稅率有錯,將導致一窗式比對不通過(guò);普通發(fā)票收入小于當月開(kāi)票收入的,一窗式比對不通過(guò),納稅人無(wú)法自行清卡,需要到稅務(wù)辦稅服務(wù)廳前臺手工操作。
受政策影響,部分差額開(kāi)票業(yè)務(wù)、預付卡業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)輛為試駕車(chē)、當期負數發(fā)票大于正數發(fā)票等業(yè)務(wù),均會(huì )造成無(wú)法自行清卡,請納稅人一定先按系統要求填報申報表,網(wǎng)報成功后再拿正確的申報表及附表,稅控設備、稅務(wù)證件,辦稅人員身份證等資料到辦稅服務(wù)大廳修改申報及清卡。

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